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税收策略

我们的方法

通力在全球60多个国家开展业务,并与80多个国家的授权经销商合作。作为全球企业公民,我们致力于在正确的时间,对我们所创造的利润,以及在我们创造价值产生这些利润的国家,缴纳正确的税款。

我们的目标是确保所有税务事项的可预见性,每一笔交易都必须有坚实的商业基础。我们还支持以最有效的税收方式,在不损害税收合规原则的情况下,有竞争力的业务增长。

我们最大的挑战是确保利润只纳税一次。因此,我们采用了一套全球税务原则,包括转移定价和与地方税务机关的关系。我们希望确保我们的转移定价是由我们所从事的活动和我们业务的每一部分所创造的价值驱动的。我们还寻求在透明度和信任的基础上与国家税务当局建立相互尊重的关系,以提高可预测性。这些诚信原则反映了公司在税务管理方面的良好做法。

角色和职责

通力的税务职能(公司税团队)是我们财务职能的一部分,向首席财务官报告。

公司税团队负责和负责集团的税务职位和集团级的税务规划,以及制定税收政策,控制和税务事项的指示。它还负责通力的全球转让定价模式和法律结构。税收职能是在全球范围内组织的,确保我们有一致的税收政策、战略和流程。

当地财务团队(由当地财务总监/经理领导)负责并根据集团发布的指引和指示执行当地实体的税务合规。确定了税收财务管理模式的主要任务和职责。

在复杂或不确定的领域寻求外部咨询,以支持集团遵守其税收战略。

管理税务风险

税收总是企业经营的结果。另一方面,我们必须确保所有商业决策都要考虑到计划的财务和税收影响,以及潜在的税收和声誉风险。

我们在税务问题上遵循“可能性大于不可能性”的原则。该计划和对决策的支持也应充分记录在案,以达到税务合规的目的。

根据经合组织的指导方针,我们有一个全球转让定价模式,并在集团内部一贯实施。公司税团队正在持续评估转移定价模型,以确保其与业务模型在一个持续的基础上一致。

如上所述,我们完全承诺在正确的时间支付正确的税额。为了实现这一目标,我们运作了一个有效的税务控制框架,以识别关键的税务风险,并通过适当的政策、控制和流程管理这些税务风险,确保遵守所有相关法律法规,并维持足够的会计系统和控制,以支持税务合规义务。

税务机关的关系

我们集团实体的位置是由商业原因驱动的,比如客户、供应商、原材料和技术的位置。我们坚持我们所有活动的透明度,包括我们与税务当局的关系。我们的政策也积极地与税务当局建立良好的关系,并以专业和及时的方式处理所有此类问题。

根据上述原则,我们的方法是在可能的情况下,促进与税务机关加强合作/横向监察安排。我们以透明、专业和适当的方式与所有税务机关打交道。这种工作方式也有助于我们实现在税收问题上达到可预测性的目标。

我们的税收原则

业务合作
以税收优惠的方式和提高客户体验的方式支持集团的业务活动
控制
有效管理通力业务运营的总税收成本,以保护股东价值
风险管理
确保在管理税务风险的过程中有有效的控制,并有健全的防御措施
合规
准确及时地报告并作出反应,并在所有税务事务中保持诚信

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